集团召开2025年审计工作会
发布日期:2025-01-24 16:411月22日,集团召开2025年审计工作会,总结2024年审计工作完成情况,部署2025年审计工作任务。集团党委副书记、总经理胡军出席会议并讲话。
会议现场
会上深入学习贯彻习近平总书记对审计工作作出的重要指示精神、2025年全国审计工作会议精神。各子集团聚焦2024年审计工作展开分享交流。会议还讨论了《审计项目集中统一管理工作方案》和2025年审计项目计划。
胡军对内部审计在集团经营风险管控、促进经济健康发展方面发挥的积极作用表示肯定,并提出了2025年工作要求。胡军指出,一是要聚焦主责主业,进一步全面深化改革,加强自身队伍建设。二是集中统一管理,实现审计计划的统一调配和审计人员的统筹安排“两个统一”。三是做实做细专项审计。各单位每年要结合中心工作安排专项审计,确定审计重点和实施流程,制定实施方案,推动审计成果迈上新台阶。
集团审计内控部全体成员,各子集团分管审计工作领导、审计部门负责人、审计部门工作人员20余人参加会议。
(审计内控部 章蓓)